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2019年度中共开封市委组织部预算公开

时间:2019-03-20?

2019年度中共开封市委组织部预算公开

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第一部分 市委组织部部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 市委组织部 2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 市委组织部2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

市委组织部概况

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一、市委组织部主要职责

市委组织部本级主要职责是

1.按照中央和省、市委的要求,研究和指导全市党组织特别是党的基层组织的建设,探索和指导各类新经济组织中党组织的设置和活动方式;主管全市党员的管理和发展工作,研究和指导党员队伍建设;负责规划、指导和协调党员教育工作;研究和解决新形势下全市党的建设面临的理论和现实问题。

2.提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议,研究和指导班子的思想政治和作风建设;负责、指导全市公开选拔和竞争上岗工作,承担协调领导班子和领导干部的具体事宜。

3.从宏观上研究党的组织工作政策法规,负责干部人事制度改革的宏观指导工作;制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

4.研究制订干部队伍建设规划;组织落实对中青年干部的培养、选拔和锻炼工作。

5.规划、指导、协调、检查干部教育工作;组织市委管理的干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的教育培训。

6.负责组织工作和干部工作的督促检查。及时向市委和上级组织部门反映重要情况,提出建议;负责对选拔任用干部工作和市委管理的干部的监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

7.管理市委老干部局;制订或参与制订退(离)休干部工作的有关政策规定,指导、协调和配合有关部门做好退(离)休干部工作。

8.承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

市委人才办主要职责是:

调查了解人才工作情况,宏观指导全市人才工作,联系优秀专家和中青年拔尖人才,抓好科技干部队伍建设。

二、市委组织部预算单位构成

市委组织部部门预算包括部机关本级预算。

第二部分

市委组织部2019年度部门预算情况说明

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一、收入支出预算总体情况说明

市委组织部2019年收入总计1860万元,支出总计1860万元,与2018年相比,收、支总计各减少968万元,下降34.23%。主要原因:2018年预算公开时间较上年度延迟7个月,导致2019年预算支出相应下降

二、收入预算总体情况说明

市委组织部2019年收入合计1860万元,其中:一般公共预算1860万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元

三、支出预算总体情况说明

市委组织部2019年支出合计1860万元,其中:基本支出1147万元,占61.67%;项目支出713万元,占38.33%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委组织部2019年一般公共预算收支预算1860万元,政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算减少968万元,下降34.23%,主要原因:2018年预算公开时间较上年度延迟7个月,导致2019年预算支出相应下降;政府性基金收支预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部2019年一般公共预算支出年初预算为1860万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1577万元,占84.78%;社会保障和就业166万元,占8.92%;医疗卫生59万元,占3.17%;住房保障(类)支出58万元,占3.12%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我部2019年“三公”经费预算为56万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年增加10万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。主要原因:上年度没有发生因公出国费用。

(二)公务用车购置及运行费56元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费56万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加(减少)0万元,主要原因:没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加10万元,主要原因:燃油、物价上涨。

(三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。主要原因:上年度没有发生公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明(以下各项内容如金额为0,仍需进行说明)

(一)机关运行经费支出情况

市委组织部2019年机关运行经费支出预算864万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,部共组织对0个项目进行了预算绩效评价。2019年,部拟组织对17个项目进行预算绩效评价,涉及资金826.29万元。

(四)国有资产占用情况。

2018年期末,我局(委)共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我部负责管理的专项转移支付项目共有0;我部将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件:

市委组织部2019年度部门预算表

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